亚洲博彩平台排名 | 博彩平台排行榜亚洲博彩平台排名

十大信誉赌博网站 十大正规网赌平台 OD体育 亚洲十大正规在线博彩平台排名 線上賭博 十大博彩娱乐游戏手机入口
当前位置: 首页 > 政务公开 > 2017年政务公开工作要点 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 发展和改革局

邵东县发改局2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-14 16:34 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况。参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,组织协调推进“两型社会”建设综合配套改革工作。

5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排县级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划。

6、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

7、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;牵头负责全县物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。

8、组织推进铁路机场建设工作。拟定我县铁路过境和民用航空机场建设发展战略规划;组织和会同县直相关部门争取铁路、机场建设项目,做好项目前期申报工作;协调解决铁路、机场建设中的重大问题和矛盾。

9、编制和执行全县价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;负责全县价格调节基金的征收、管理、使用工作,组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作。

10、协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全县优化经济发展环境的相关工作。

11、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,指导和协调全县公共资源交易平台建设,监督公共资源交易活动;指导和协调全县招标投标工作,负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室10个:办公室(发展规划和国民经济综合股)、招投标和法规股(公共资源交易管理委员会办公室)、固定资产投资股(行政审批服务股)、工业交通和高新技术产业股(农村经济股)(县国防动员委员会装备动员办公室)、社会事业及服务业股、资源节约和环境保护股、价格管理股、收费管理股、价格调节基金管理及价格调控办公室(邵东县价格调节基金领导小组办公室)、优化经济环境股(优化经济发展环境领导小组办公室)。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 76 人,其中在职 50 人,离退休 26 人。定编车辆 1 台,其中公务用车 1 台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数 5843097 元,其中:公共财政拨款 5843097 元,政府性基金拨款 0 元,纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 元,事业单位经营服务收入0 元,其他收入 0 元。比上年增加 3721705 元 ,主要原因为县物价局合并到县发改局,县监察局的优化经济发展环境有关职责划入县发改局。

(二)支出预算:2017年预算支出 5843097 元,其中:一般公共服务支出5843097元,比上年增加3721705元,主要原因为:1、县物价局合并到县发改局,县监察局的优化经济发展环境有关职责划入县发改局;2、部分项目支出增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入5843097元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为 4013097 元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为 1830000 元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:价格信息监测经费100000元,办公楼维修经费200000元,优化办专项经费80000元,2016年优化经济环境奖励经费150000元,专项工作经费900000元,物价执法工作经费400000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款975000元,比2016年预算增加605000元,上升163%,主要原因为县物价局合并到县发改局,县监察局的优化经济发展环境有关职责划入县发改局人员增加,机关运行经费相应增加;其次弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增加。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为133000元,其中,公务接待费 93000元,公务用车购置及运行费40000元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费40000元),因公出国(境)费0元。2017年“三公”经费预算较2016年增加4000元,上升3 %,主要是因为单位合并,人员增加。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额200000元,其中:政府采购货物预算  0元,政府采购工程预算200000元,政府采购服务预算 0 元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

发改局2017年预算公开表附件下载:

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:博彩平台排行榜  承办单位:博彩平台排行榜数据局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   邮箱:sdszfwz@126.com   政府网站联系电话:0739-2662722