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邵东县粮食局(本级) 2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 20:53 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责

1、贯彻执行国家和省、市关于粮食流通、粮食储备方针、政策、法律、法规和制度;研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡的粮食发展战略,粮食流通中长期规划、进出口计划,收储、动用地方储备粮和现代粮食流通产业发展战略的建议;制订全县粮食流通体制改革方案,并负责组织实施。

2、组织、协调并督促国有独资和国有控股粮食购销企业贯彻落实国家和省人民政府制订的粮食最低收购价政策。

3、承担粮食监测预警和应急责任;负责全县粮食流通宏观调控的具体工作,保障军队粮食供应。

4、承担县级储备粮行政管理责任,会同有关部门研究提出地方粮食储备总量规模,网点布局,购销计划和动用地方储备粮食的建议,制定地方储备粮轮换计划并监督实施。

5、拟订贯彻国家和省人民政府关于粮食流通方针、政策、法律、法规和制度的具体措施并组织实施,负责对粮食经营者粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生、粮食库存数量、粮食加工设施设备技术条件,粮食流通统计制度执行情况进行监督检查。

6、负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划,指导粮食流通科技进步,技术改造和新技术推广;提出粮食收购市场准入标准建议,核准社会粮食经营者入市收购粮食资格,实施粮食收购许可行政管理,按照国家产业政策积极推进全县粮食产业化经营发展。

(二)机构设置及部门预算单位构成情况 

我部门共有内设股室8个:法规股、储备股、财审股、业务股、行发股、人事股、电子政务室、监察室。下属二级预算单位2个:粮食流通管理站和军粮供应站。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入9,001,941.22元,同比增长92.52%。总支出9,001,941.22元,同比增长102.82%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入9,001,941.22元,其中财政拨款收入8,806,243.51元,占比97.8%;上级补助收入95,180.00元,占比1%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入100,517.71元,占比1.2%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出9,001,941.22元,其中基本支出3,382,642.52元,占比37.6%;项目支出5,619,298.70元,占比62.4%;经营支出 0元,占比0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入8,806,243.51元,同比增长134.84%,其中一般公共预算财政拨款收入8,806,243.51元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出8,806,243.51元,同比增长134.84%,其中一般公共预算财政拨款支出8,806,243.51元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出8,806,243.51元,同比增长134.84%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出15,000.00元,占比0.2%;粮油物资储备支出8,791,243.51元,占比99.8%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出3,282,124.81元,占比37.3%;项目支出5524118.7元,占比 62.7%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出3,282,124.81元,同比增长 54.8%。其中人员经费2,426,625.16元,占比74%;日常公用经费855,499.65元,占比26%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元,其中采购货物0元,采购工程0元,采购服务0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费855,499.65元,比上年增加551095.79元,原因是正常变动,工作量增多,运行成本增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为160000 元,决算数为148006.59 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 80000元,决算数为72949.53 元(公务用车运行费预算数为 80000元,决算数为72949.53 元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为80000 元,决算数为 75057.06元,公务接待100 批400 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为148,006.59元,同比减少5,860.65元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出75,057.06元,同比减少994.18元,原因是厉行节约;公务用车运行维护费支出72,949.53元(其中油料费23400元、修理费15570元、过桥过路费4082元、其它5325元),同比减少4,866.47元,原因是厉行节约。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载:邵东县粮食局(本级) 2016年度部门决算公开

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