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邵东县发展和改革局2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 18:38 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况。参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,组织协调推进“两型社会”建设综合配套改革工作。

5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排县级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划。

6、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

7、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;牵头负责全县物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。

8、组织推进铁路机场建设工作。拟定我县铁路过境和民用航空机场建设发展战略规划;组织和会同县直相关部门争取铁路、机场建设项目,做好项目前期申报工作;协调解决铁路、机场建设中的重大问题和矛盾。

9、编制和执行全县价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;负责全县价格调节基金的征收、管理、使用工作,组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作。

10、协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全县优化经济发展环境的相关工作。

11、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,指导和协调全县公共资源交易平台建设,监督公共资源交易活动;指导和协调全县招标投标工作,负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室10个:办公室(发展规划和国民经济综合股)、招投标和法规股(公共资源交易管理委员会办公室)、固定资产投资股(行政审批服务股)、工业交通和高新技术产业股(农村经济股)(县国防动员委员会装备动员办公室)、社会事业及服务业股、资源节约和环境保护股、价格管理股、收费管理股、价格调节基金管理及价格调控办公室(邵东县价格调节基金领导小组办公室)、优化经济环境股(优化经济发展环境领导小组办公室)。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 76 人,其中在职 50 人,离退休 26 人。定编车辆 3台,其中公务用车 2台,执法车1台。(包括物价局并入的两台车)

(三)、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入10,739,050.91元,同比增长89.49 %。总支出10,739,050.91元,同比增长89.49 %。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入10,739,050.91元,其中财政拨款收入10,739,050.91元,占比100 %;上级补助收入0 元,占比0 %;事业收入0 元,占比 0%;经营收入0 元,占比0 %;其他收入0 元,占比0 %。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出10,739,050.91 元,其中基本支出4,643,771.47 元,占比43.24 %;项目支出6,095,279.44元,占比56.76 %;经营支出0 元,占比0 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入10,739,050.91 元,同比增长89.49 %,其中一般公共预算财政拨款收入9,518,787.88 元,占比88.64 %;政府性基金预算财政拨款收入1,220,263.03 元,占比11.36 %。财政拨款总支出10,739,050.91 元,同比增长89.49 %,其中一般公共预算财政拨款支出9,518,787.88 元,占比88.64 %;政府性基金预算财政拨款支出1,220,263.03 元,占比11.36 %。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出9,518,787.88元,同比增长67.96 %。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出9,050,346.27元,占比95.08%;农林水支出378,441.61元,占比3.98 %,资源勘探信息等支出30,000.00元,占比0.63%,其他支出60,000.00元,占比0.31%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出4,643,771.47元,占比48.69%;项目支出4875016.41元,占比51.21%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出4,643,771.47元,同比减少106.09 %。其中人员经费3,648,176.46元,占比78.56%;日常公用经费995,595.01元,占比21.44%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入1,220,263.03元,支出1,220,263.03元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为12,930.00元,其中采购货物12,930.00 元,采购工程0 元,采购服务0 元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费995,595.01元,比上年增加547,595.01元,原因是单位合并,日常开支增多。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为214250 元,决算数为210921 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为110000 元,决算数为108282 元(公务用车运行费预算数为110000 元,决算数为108282 元,公务车辆保有2辆),公务接待费预算数为 104250元,决算数为 102639元,公务接待 40批 537人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为210,921.00元,同比增加71,229.00元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出102,639.00元,同比增加8514元,原因是单位合并,检查招待次数增多 ;公务用车运行维护费支出108,282.00元(其中油料费57300 元、修理费38856元、过桥过路费 5000元、其它7126元),同比增加62715元,原因是单位合并,公务用车增多。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:邵东县发展和改革局2016年度部门决算公开

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