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邵东县住房和城乡建设局2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-17 20:39 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于建设事业的方针、政策和法规,研究、制订并指导实施相关的发展战略、产业政策。中长期规划、年度计划和改革方案。

2、根据国家有关法律、法规和政策,筹措并负责管理城市维护建设资金,包括行业性收费、预算外资金及其他专项资金,指导与监督所属事业企业单位国有资产的管理。

3、管理和指导城镇规划、城镇勘测与市政工程测量;组织研究城镇发展规划;负责组织编制本级城镇总体规划和详细规划;负责各建制镇规划,风景名胜区规划的审查和报批;指导制订并监督执行区域规划,环境综合整治规划;参与制订国土规划,江河流域规划、城市防洪规划和人防工程规划;指导、监督、协调全县建制镇、集镇、风景名胜区、村庄的规划、建设和管理;负责城市规划管理执法的监督,指导处理重大违法建设活动;负责对违法违章批建的查处;承担县小城镇建设领导小组的日常工作;管理城乡建设档案。

4、指导监督建筑市场,建筑行业管理。

5、综合管理城镇基础设施和公用建设。

6、负责城市房产综合开发经营管理。

7、组织建设行业重大科技项目攻关,科技成果鉴定、转让、新产品新技术推广应用;指导和管理重大技术引进工作;指导全县建设行业对外经济技术合作,企业对外开拓市场,开展对外工程承包和劳务合作业务。

8、组织和指导建设系统的政治思想工作,精神文明建设和干部人事、机构编制、党建党务、纪检监察、宣传教育、劳资劳保、职称评审、治安综治、工会、共青团、计划生育、行业纠风等工作;指导和协调各类建设协会和学会工作。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。  

   10. 组织燃气专业规划,进行燃气安全管理。检测运输储藏设施,排查安全隐患.进行燃气工程设施和经营管理。

 

      

 

 

(二)机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设股室5个:办公室、政工股、城乡建设股、工程技术股、法规股;单位 2个:邵东县燃气管理办公室、邵东县建设工程质量监督站。

2.人员及车辆编制情况

我部门包括二级预算单位燃气办、质监站共有98人,其中在职人数 74人,离退休24人。定编车辆 1台,其中公务用车 1 台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:邵东县燃气管理办公室、邵东县建设工程质量监督站。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数 5705462元,其中:公共财政拨款5705462 元,政府性基金拨款  0 元,纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 元,事业单位经营服务收入 0元,其他收入 0 元。比上年增加 2904249元,主要原因为二级预算单位燃气办、质监站纳入本年度部门预算。

(二)支出预算:2017年预算支出 5705462 元,其中:城乡社区支出5405462元,住房保障支出300000元。比上年增加2904249元 ,主要原因为二级预算单位燃气办、质监站纳入本年度部门预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入 5705462元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为 4655462 元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为  1050000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中: 收费成本支出200000元,城建档案管理50000元,工程建设管理400000元,燃气安全监管经费100000元,农村危改、土坯房改造工作经费300000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款605000元,比2016年预算增加 165000 元,上升27 %,主要原因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列入公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增加。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为 96000 元,其中,公务接待费  56000元,公务用车购置及运行费 40000 元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 40000 元),因公出国(境)费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 4000元,下降4 %,主要是因为厉行节约,减少公务开支。

3、政府采购情况:全年政府办公设备采购预算176500元。

2017年政府采购预算总额 176500元,其中:政府采购货物预算 176500 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:住建局2017年部门预算公开表

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