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邵东县住房和城乡建设局(本级)2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 21:09 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位(本级)的主要职责:一、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于建设事业的方针、政策和法规,研究、制订并指导实施相关的发展战略、产业政策。中长期规划、年度计划和改革方案。二、根据国家有关法律、法规和政策,筹措并负责管理城市维护建设资金,包括行业性收费、预算外资金及其他专项资金,指导与监督所属事业企业单位国有资产的管理。三、管理和指导城镇规划、城镇勘测与市政工程测量;组织研究城镇发展规划;负责组织编制本级城镇总体规划和详细规划;负责各建制镇规划,风景名胜区规划的审查和报批;指导制订并监督执行区域规划,环境综合整治规划;参与制订国土规划,江河流域规划、城市防洪规划和人防工程规划;指导、监督、协调全县建制镇、集镇、风景名胜区、村庄的规划、建设和管理;负责城市规划管理执法的监督,指导处理重大违法建设活动;负责对违法违章批建的查处;承担县小城镇建设领导小组的日常工作;管理城乡建设档案。四。指导监督建筑市场,建筑行业管理。五、综合管理城镇基础设施和公用建设。六、负责城市房产综合开发经营管理。七、组织建设行业重大科技项目攻关,科技成果鉴定、转让、新产品新技术推广应用;指导和管理重大技术引进工作;指导全县建设行业对外经济技术合作,企业对外开拓市场,开展对外工程承包和劳务合作业务。八、组织和指导建设系统的政治思想工作,精神文明建设和干部人事、机构编制、党建党务、纪检监察、宣传教育、劳资劳保、职称评审、治安综治、工会、共青团、计划生育、行业纠风等工作;指导和协调各类建设协会和学会工作。九、承办县委、县政府交办的其他工作。

  2、单位(本级)的构成情况:邵东县住房和城乡建设局内设五个职能股室:办公室、政工股、城乡建设股、工程技术股、法规股。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入42749531.82 元,同比减少56.46 %。总支出42749531.82 元,同比减少56.46 %。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入42749531.82 元,其中财政拨款收入42749531.82 元,占比100 %;上级补助收入0 元,占比0 %;事业收入0 元,占比0 %;经营收入0 元,占比0 %;其他收入 0元,占比 0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出 42749531.82元,其中基本支出 2412367.63元,占比5.64%;项目支出40337164.19 元,占比94.36 %;经营支出 0元,占比0 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入42749531.82 元,同比减少56.46 %,其中一般公共预算财政拨款收入42749531.82 元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入0 元,占比 0%。财政拨款总支出 42749531.82元,同比减少56.46 %,其中一般公共预算财政拨款支出42749531.82 元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出 0元,占比0 %。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出42749531.82 元,同比减少56.46 %。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出92500 元,占比0.2 %;社会保障和就业支出支出7500元,占比0.02%;节能环保支出3280000元,占比7.67%;城乡社区支出38689833.76元,占比90.3%;资源勘探信息等支出7000元,占比0.02%;住房保障支出672698.06元,占比1.57%.

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出2412367.63 元,占比5.64 %;项目支出 40337164.19元,占比94.36 %。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出2412367.63 元,同比减少17 %。其中人员经费2,232,222.00 元,占比92.53 %;日常公用经费180,145.63元,占比7.47 %。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0 元,支出 0 元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为 0 元,其中采购货物 0元,采购工程0 元,采购服务 0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费180145.63元,比上年减少35426.16元,原因是厉行节约,减少开支。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为43270元,决算数为43085.56 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为33000 元,决算数为32815.56 元(公务用车运行费预算数为 33000元,决算数为32815.56元,公务车辆保有2辆),公务接待费预算数为10270元,决算数为10270 元,公务接待 12批 120人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为43085.56元,同比减少13167.65元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出10270 元,同比减少 1000元,原因是厉行节约,减少接待;公务用车运行维护费支出 32815.56元(其中油料费 15000元、修理费 10514.56 元、过桥过路费 7301 元、其它 0元),同比减少 12167.65元,原因是厉行节约,减少开支。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金预算。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:邵东县住房和城乡建设局(本级)2016年度部门决算公开

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